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關於續聘會計師事務所的公告(公告編号:2020-026)

2020.04.29      

證券代碼:603131        證券簡稱(chēng):上海滬工         公告編(biān)号:2020-026

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

關於續聘會計師事務所的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ,並(bìng)對其内容的真實性、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。

 

重要内容提示:

  • 拟聘任的會計師事務所名稱:立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))

 

一、拟聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1、基本信息

立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))(以下簡稱“立信”)由我國會計泰鬥潘序倫博士於(yú)1927年在上海創建,1986年複辦,2010年成爲全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所,注冊地址爲上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所,長期從事證券服務業務 ,新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證,具有H股審計資格,並(bìng)已向美國公衆公司會計監督委員會(PCAOB)注冊登記 。

2、人員信息

截至2019年末,立信擁有合夥人216名、注冊(cè)會計師2266名、從(cóng)業人員總數9325名,首席合夥人爲朱建弟先生。立信的注冊(cè)會計師和從(cóng)業人員均從(cóng)事過證券服務業務。2019年,立信新增注冊(cè)會計師414人,減少注冊(cè)會計師387人。

3、業務規模

立信2018年度業務收入37.22億元,2018年12月31日淨資産1.58億元。2018年度立信共爲569家上市公司提供年報(bào)審計服務,收費總額爲7.06億元。所審計上市公司主要分布在:制造業(365家)、信息傳輸 、軟件和信息技術服務業(44家)、批發和零售業(20家)、房地産業(20家)、交通運輸 、倉(cāng)儲和郵政業(17家),資産均值爲156.43億元。

4、投資者保護能力

截至2018年末,立信已提取職業風險基金1.16億元,購買的職業保險累計賠償(cháng)限額爲10億元,相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗(bài)導緻的民事賠償(cháng)責任 。

5、獨立性和誠信記錄

立信不存在違反《中國注冊(cè)會計師職業道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

立信2017年受到行政處(chù)罰(fá)1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政監管措施3次,2018年5次 ,2019年9次 ,2020年1-3月5次。

 

(二)項目成員信息

1、人員信息

 

姓名

執業資質

是否從事過證券服務業務

在其他單位兼職情況

項目合夥人

田華

注冊會計師

簽字注冊會計師

高旭升

注冊會計師

拟質量控制複核

孟榮芳

注冊會計師

擔任2家其他公司獨立董事

 

(1)項目合夥(huǒ)人從(cóng)業經曆:

姓名:田華

時間

工作單位

職務

1995年8月-2000年12月

中國建築第八工程局

會計

2000年12月-2002年12月

立信會計師事務所海南分所

審計員

2002年12月至今

立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))

合夥人

 

(2)簽字注冊(cè)會計師從(cóng)業經曆:

姓名:高旭升

時間

工作單位

職務

2005年10月-2007年6月

廣(guǎng)東(dōng)立信會計師事務所有限公司

項目經理

2007年7月至今

立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))

高級經理

(3)拟質量控制複(fù)核人從(cóng)業經曆:

姓名:孟榮芳

 

時間

工作單位

職務

1988年8月-1999年12月

上海會計師事務所

副主任會計師

2000年1月至今

立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))

高級合夥人

 

2、項目組成員的獨立性和誠信記錄情況

項目合夥人、簽字注冊(cè)會計師和拟質量控制複核人不存在違反《中國注冊(cè)會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形,最近三年無任何刑事處(chù)罰、行政處(chù)罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。

 

(三)審計收費

1、審計費用定價原則

主要基於(yú)專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度,綜合考慮參(cān)與工作員工的經驗和級别相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

2019年度财務報(bào)表審計費(fèi)用爲人民币90.00萬元(含增值稅),内部控制審計費(fèi)用爲人民币25.00萬元(含增值稅)。

2020年度财務報表審計及内部控制審計費用将綜合考慮公司業務規模、工作量等因素並(bìng)按照市場公允、合理的定價原則由雙方協商確(què)定。

 

二、拟續聘會計事務所履行的程序

(一)公司審計委員會對立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行瞭充分的瞭解和審查,認爲立信會計事務所(特殊普通合夥)從2011年度開始擔任公司的年報審計和内部控制審計工作,能較好的完成公司委托的各項工作,且具有從事證券相關業務的資格,對公司進行審計期間勤勉盡責,遵循瞭獨立、客觀、公正的職業準則。審計委員會同意2020年度繼續聘請立信會計事務所(特殊普通合夥)爲公司的審計單位。

(二)公司獨立董事關於(yú)本次聘任會計事務所發表瞭(le)事前認可意見,具體如下:

立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))依法獨立承辦注冊會計師業務,具有證券相關業務從業資格,具備爲上市公司提供審計服務的經驗和能力。在2019年度,該所遵循獨立、客觀、公正的職業準則,盡職盡責地完成瞭各項審計任務,能爲公司提供高品質的專業服務。公司拟續聘會計師事務所的計劃不存在損害公司及全體股東特别是中小股東利益的情形。我們同意将上述事項提交公司第三屆董事會第二十一次會議審議。

(三)公司於2020年4月28日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十四次會議,會議審議並(bìng)通過瞭(le)《關於續聘會計師事務所的議案》。公司獨立董事對此發表瞭(le)同意的獨立意見,具體如下:

立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))依法獨立承辦注冊會計師業務,具有證券相關業務從業資格,具備爲上市公司提供審計服務的經驗和能力。在2019年度,該所遵循獨立、客觀、公正的職業準則,盡職盡責地完成瞭各項審計任務,能爲公司提供高品質的專業服務,爲保持公司财務審計業務的連續性和一緻性,我們同意繼續聘請立信會(huì)計師事務所(特殊普通合夥(huǒ))爲公司2020年度财務審計機構和内控審計機構,聘期一年。

(四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2019年年度股東(dōng)大會審議,本議案自公司股東(dōng)大會審議通過(guò)之日起生效。

 

特此公告。

 

 

 

 

   上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司董事會(huì)

2020年4月29日

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